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07年年度
经营状况
主营业务分行业、产品情况表 单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
电子信息 92,911.45 80,337.83 13.53% -2.80% -4.20% 7.24%
主营业务分产品情况
服务器及微型计算机 89,632.29 77,488.27 13.55% -3.55% -5.45% 10.67%
软件及系统集成系统 3,118.20 2,849.56 8.62% 53.78% 58.34% 17.81%
其他 160.96 0.00 100.00% -74.46% -100.00% -69.27%
合计 92,911.45 80,337.83 13.53% -2.80% -4.20% 7.24%
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
(1)货币资金年末510,596,050.69元,年初293,658,847.57元,较年初增加73.87%,主要系本年短期借款增加、收到浪潮齐鲁软件产业有限公司、东港安全印刷股份有限公司分红所致。
(2)应收票据年末9,967,867.00元,年初4,204,328.80元,较年初增加137.09%,主要系年末通过银行承兑汇票结算增加所致。
(3)短期借款年末287,750,000.00元,年初101,530,000.00元,较年初增加了183.41%,主要系增加美元贷款所致。
(4)应付职工薪酬年末2,537,845.38元,年初12,925,192.78元,较年初减少80.37%,主要系根据《首次执行企业会计准则》准则福利费冲减当年管理费用所致。
(5)管理费用本年81,288,707.47元,去年同期70,076,724.77元,同比增加16.00%,主要系投入的技术研发费用增加所致。
(6)财务费用本年-3,276,413.99元,去年同期-2,054,479.51元,同比减少59.48%,主要系人民币升值,公司汇兑收益增加所致。
(7)资产减值损失本年7,753,508.08元,去年同期5,532,662.87元,同比增加40.14%,主要系本期计提坏账准备增加所致。
(8)投资收益本年7,338,738.64元,去年同期10,089,302.53元,同比减少27.26%,主要系确认参股公司东港印务和浪潮租赁投资收益减少所致。
(9)营业外收入本年12,371,361.19元,去年同期5,263,102.02元,同比增加135.06%,主要系根据《政府补助》准则,本期收到的用于补偿已发生费用的政府补助计入营业外收入所致。
对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
完成盈利预测的情况
完成经营计划情况
董事会新年度的经营计划
2008年工作计划:
(1)细分目标市场,打造优势行业;
(2)标准通用与差异化双线产品作战,提高高端产品、软件产品的研发与营销能力,与外建立战略合作,提高产品竞争力;
(3)提高企业运营效率,降低成本以备价格竞争;
(4)加强合作伙伴的合作力度,提升渠道服务能力;
(5)打造一流呼叫中心,实现服务主动性。